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本文目录

  1. 用友T3如何反记账
  2. 用友T3普通版如何反结账,如何反记账,结转损益的凭证如何删除掉
  3. 用友t3如何反结账
  4. 怎么使用t3用友进行反记账处理
  5. 用友t3反结账反记账后怎么修改凭证

用友T3如何反记账

用友T3反记账点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。

用友T3普通版如何反结账,如何反记账,结转损益的凭证如何删除掉

用友T3普通版:

一、反结账在“总账”下,找到“期末”,在期末下找结账,然后在结账月份按Ctrl+Shift+F6,即可取消结账。

二、反记账,取消结账后,在“总账”下,找到“期末”,在期末菜单下点对账,按Ctrl+H,弹出“恢复记账前状态已被激活”,点确定。然后在“总账”,在“凭证”下,点“恢复记账前状态”反记账完毕。

三、反结账,反记账完成后,在总账菜单下,进入删除的凭证,在制单下,点“作废/恢复”凭证,此凭证作废,退出后,进入“填制凭证”,在制单下“整理凭证”,选择要删除的凭证,完成删除凭证。

用友t3如何反结账

答:

用友t3反结账的方法:

步骤/方式一

用友t3如何反记账(t3用友反记账怎么操作)

点开总账系统,点击【月末结账】

步骤/方式二

选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;

步骤/方式三

输入登录操作员的密码,【确定】即可。

步骤/方式四

确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。

怎么使用t3用友进行反记账处理

使用T3用友进行反记账处理的步骤如下:

步骤1:登录T3用友系统,进入财务管理模块,在财务模块的菜单中找到“反记账”菜单。

步骤2:进入反记账页面后,选择需要反记账的账期,点击“确定”。

步骤3:在反记账明细页面中,选择需要反记账的凭证列表,点击“反记账”按钮进行反记账处理。如果需要撤销反记账操作,可以选择需要操作的凭证,点击“撤销反记账”按钮进行操作。

步骤4:反记账成功后,系统会自动对反记账凭证进行处理,将原来该凭证对应的科目余额调整回去。

需要注意的是,在进行反记账处理时,需要特别注意反记账的时间节点和反记账凭证的准确性,避免出现财务数据错误的情况。此外,在进行反记账处理后,还需要对后续财务数据进行核对和跟踪,确保财务数据的准确性和完整性。

用友t3反结账反记账后怎么修改凭证

1、反记账的步骤:(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;

2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;

3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。